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                2018年度河南省发展︻和改革委员会部门预算

                时间:2018-03-08 09:00 来源:

                 

                 

                第一部分 河南省发展和改革委〒员会概况

                一、主要职能

                二、部门预算单位构成

                第二部分 河∞南省发展和改革委员会2018年度部门预算情况说明

                第三部分 名词解释

                附件:河南省发√展和改革委员会2018年度部门预算表

                一、部门收支总体情况表

                二、部门◥收入总体情况表

                三、部门←支出总体情况表

                四、财政拨款收支总体情况表

                五、一般公共预算╱支出情况表

                六、支出经◥济分类汇总表

                七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

                八、政府性基金预算支出情况表

                 

                第一部分

                手机购彩app概况

                 

                一、主要职能

                根据《河南省人民政府办公厅关于印发手机购彩app(河南省扶贫开发办公室)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(豫政办〔2015〕110号)规定,省发展和改革委员会主要职责:

                (一)拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专㊣ 项规划、区域规划与市县规划,完善规划制度。统筹协调省级专项规划、区域规划编制申报管理,负责会签或联合上报需报省政府批准的规划,衔接需要安排省政府投资和涉及重大项目的规划。负责建立健↑全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。

                (二)综合协调宏ω 观经济政策,会同有关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用∏机制化。研判经济发展趋势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手】段和政策的建议,受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划报告。

                (三)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究全省经济运行和总体产业安全等重要问题并提出调控政ξ策建议,协调解决经济々运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

                (四)参与分析研究全省财政、金融运行情况,研究提出政府性融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策♀和土地政策,拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。组织拟订促进股权投资发展的政策措施,负责创业投◤资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同推进全省社会信用体系建设工↑作。负责组织制定和调整省▅管重要商品价格、服务价格和重要收费标准,依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

                (五)承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任,研究全省经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项『经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导全省经◥济体制改革试点和改革试验区工作。

                (六)承担固定资产投资综合管理职责,拟订全省全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,负责规划重大建设项目和生产力布◥局,衔接平衡需要申请中央政府投资、安排省级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同相关部门①拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录,明确投资审批、核准、审核的范ㄨ围、标准和程序。统筹平衡涉及省财政性█建设资金的项目。安排省级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资√项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和省政府政策性投资公▓司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。拟订扩大民间投资的政策措施,建立重大项目社会公开发布制度。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目国际合作。牵头组织全省特重大自然灾害的灾后恢复▼重建规划编制,协调有关重大问题。审批省政府投资项目和重大基础设施项↑目概算、初步设计。指导全省工程咨询业发展。

                (七)推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我省构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体↓系的战略、目标、政策并组织实施;组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平▆衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门推进服务业发展,指导和推■动服务业载体平台建设,拟订现代物流业发展战略、规划,协调解决重大问题;统筹推进战略性新兴产业发展,研究拟订战略性新兴产业、高技▽术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施;统筹推进、综合协调产业聚集区发展工作;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题〗;统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

                (八)统筹推进城乡区ζ 域协调发展、城镇化发展,推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策,完善空间规划体⌒ 系。承担组织〓编制全省主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,负责区域经济合作的统筹协调;研究提出全省新型城镇化发展战略、规划和重大政策,组织拟订相关中原城市群建设及其他区域空间布局等发展战@ 略、规划和重大政策并组织实施。

                (九)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,监督执行全省重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家衔接调整进出口总▼量计划,提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的省级储备计↑划。

                (十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全省社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划和人口政〓策,参与拟订全省卫生和计划生∩育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就业、完善社□会保障与经济协调发展政策的建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

                (十一)推进实施可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经◢济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态文明建设、环境保护↘规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政策措施,规划布局并协调实施节能减排重大项目,综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工▆作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全省能源消费总量控制目标的建Ψ议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门←拟订固定资产投资项目节能评估和审查的地方性法规草案及政策,制订统一的制度、规范和程序,建立健全第三方评估机制,推动发展和规范第三方评估机构;负责对省政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

                (十二)承担全省重点项目建设管理和重大建设项目稽▓察责任,起草全⊙省重点项目建设管理和重大建设项目稽察的地方性法规、规章草案;研究提出年度省重点项目选择指导目录;组织对省重点项目建设进度实施监督,协调解决重点项目建设中的重大问题;指导协调全省稽察工作,组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察;指导和协调全省招投标工作,依法对省重点项目招投标活动进行监督检查。在省人民政府重点项目领导小组领导下,负责重大项目联审联批的日常工作。

                (十三)负责全省口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作,统筹协◥调国际通道网络和通关环境建设。

                (十四)起草全省国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规、规章草案。

                (十五)组织落实国家推◇进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制全省」国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。

                (十六)整合建立全省统一规范的公共资源交易平台。

                (十七)承办省政府交办的其他事项。

                根据规定,河南省价格监督检查与反垄断局(河南省价格举报中心)、河南省价格成本▽调查监审局为省发展和※改革委员会直属机构。管理河▅南省能源规划建设局,河南省航空港经济综合实验区(中〖原经济区、省郑汴新区)建设领导小组办公室,河南省公共资源交易管理委员会办公室设在省发展和改革委员会。河南省铁路建设协调办公室为临时机构,挂靠省发展和改革委员会。河南省人民政府口岸办公室驻郑州航空口岸办事处为河南省人民政府口岸办公室的派出机构。

                二、部门预算单位构成

                从预算单位构成分,手机购彩app2018年部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算。

                1、手机购彩app★机关本级

                2、河南省价格监督检查与反垄断局

                3、河南@省信息中心

                4、河南省成本调查监审局

                5、河南省工程咨询中心

                6、河南省工业情报标准信息中心

                7、河南省价格认证中心

                8、河南省节能监察局

                9、手机购彩app培训中心

                10、河南省工业经济联合会

                11、手机购彩app机关服务中心

                 

                第二部分

                手机购彩app2018年度

                部门预算情况说明

                 

                一、收入支※出预算总体情况说明

                手机购彩app2018年收入总ω 计28577万元,支出总计28577万元,与2017年相比,收、支总计各减○少67109.2万元,减少70.13%。主要原因:2018年专项资金收支预算7618.2万元,包括:上年部门结转资金6286万元,河南省重大人才工程和重点领域专项人才规划补助资金34万元,省级死亡一次性抚恤金88.2万元,省级单一窗口通关服务项目补助经费1210万元。2017年省财政批复的部门预算中将省发展改革委参与分配的专项资金收支预算70834万元列入省发展改革委部门预算,包括:河南省省级节能〖减排专项补助资金15000万元,河南省省级京豫对口合作项目援建资金25000万元,河南省省级对口支援重庆巴南三峡库区援建资金800万元,河南省省级支ζ持国有企业转型改革专项资金30000万元,以及河南省重大人才工程和重点领域专项人才规划补助资金34万元。同时,根据国家政策和部门开展业务工作需要,省财政相应调整了我委当年人员经费和项目经费收支预算。

                二、收入预算总体情况说明

                手机购彩app2018年收入合计28577万元,其中:一般公共预算19468.4万元,占68.12%;经营收入2757.7万元,占9.65%;其他收入64.9万元,占0.23%;部门财政性■资金结转6286万元,占22%。

                三、支出预算总体情况说明

                手机购彩app2018年支出合计28577万元,其中:基本支出16051.1万元,占56.17%;项目支出12525.9万元,占43.83%。

                四、财政拨款◣收入支出预算总体情况说明

                手机购彩app2018年一般公共预算收支预算19468.4万元,无政府性基金收支预算∞。与2017年相比,一般公共◤预算收支预算减少66426.8万元,减少77.33%,主要原因:省财政批复专项资金收支预算减少。2018年省发展和改革委员会专项资金收支预算7618.2万元,2017年专项资金收支预算70834万元,全部为省发展改革委参与分配的专项资金。

                五、一般公共预算支出预算情况说明

                手机购彩app2018年一般公共⊙预算支出年初预算为19468.4万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出13500.8万元,占69.35%;教育(类)支出72.9万元,占0.37%;社会保障和就业支出『(类)支出3121.2万元,占16.03%;医疗卫生与计划生育(类)支出794.9万元,占4.08%;住房保□ 障支出(类)768.6万元,占3.95%;其他支出(类)1210万元,属于部门专项资金Ψ,占6.22%。

                六、支出预算经济分类╱情况说明

                按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改√革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科①目,两套科目之间保持对应关系◣。为适应改革要求,我委《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

                七、政府性基金预算支出决算情况说明

                手机购彩app2018年没有使用㊣政府性基金预算拨款安排的支出。

                八、“三公”经费支出预算情况说明

                手机购彩app2018 年“三公”经费预算为208.1万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少23.5万元,减少10.15%。

                具体支出情况如下:

                (一)因公出国(境)费61.5万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补※助费、杂费、培训々费等支出∏。预算数比2017年减少8.5万元,减少12.14%主要原因:按照省委省政府压减一般性项目支出要求,减少“三公”经费开支。

                (二)公务用车购置及运行费113.6元,其中,无公务用车购置预算;公务用车运行维护◣费113.6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过『桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年减少6.6万元,减少5.49%。主要原因:省直行政单位公务用车改革后,委机关及所属行政单位、参照公务员管理事业单位保留公务用车数量减少,并严格公务用车管理≡,减少公务用◥车费用支出

                (三)公务接待费33万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少8.4万元。减少20.28%。主要原因:根据中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,严格规范公务接待审批和接待标准,减少公务接待费支出。

                九、其他重要〗事项的情况说明

                (一)机关运行经费支出情况

                手机购彩app2018年机关运行经费支出预算2324.8万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

                (二)政府采购支出情况

                2018年政府采购♀预算安排845.5万元,其中:政府采购货物预算178.4万元、政府采购服务预算667.1万元

                (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

                2017年,我共组织对6个项目进行了预算绩效评价,涉及资金202800万元。2018年,我拟组织对9个项目进行了预算绩效评价,涉及资金224800万元。

                (四) 国有资产占有情况

                2017年末,我委共有车辆54辆。其中:一般公务用车51辆,特种专业技术用车3辆;单价50万以上〒设备2套。

                (五) 专项转◥移支付项目情况

                 2018年,我委无专项转移支付项目。

                第三部分

                名词解释

                一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

                二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及○辅助活动所取 得的收入。

                三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单︻位经营收入”等以外的收入。

                四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单╳位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺⌒口的资金。

                五、基本支出:是指为保障机︾构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公卐用经费两部分。

                六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发ζ生的支出。

                七、“三公”经费:是指纳〓入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路∞过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单※位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                八、机关运行经费:是指▃为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公◥及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公①用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                 

                附件:

                手机购彩app2018年度部门预算表

                预算01表

                2018年部门收支总☆体情况表

                单位名称:手机购彩app

                单位:万元

                收          入

                支                        出

                项      目

                金 额

                项     目

                合计

                用事业单位基金弥补收支差额

                部门结转资金

                本年支出小计

                一般公共预算

                中央专项转▂移支付

                政府性基金

                国有资本经营︼预算

                专户管理的教育※收费

                其他收入

                小计

                其中:财政拨款

                一般公共预算

                小计

                19,468.4

                一、基本支出

                16,051.1

                15,908.5

                15,908.5

                142.6

                财政拨款

                19,452.0

                1、工资福利←支出」

                11,464.9

                11,362.9

                11,362.9

                102.0

                行政事ζ业性收费

                16.4

                2、商品服务支出

                2,682.3

                2,641.7

                2,641.7

                40.6

                专项收入

                3、对个人和家庭的◢补助

                1,884.4

                1,884.4

                1,884.4

                国有资∩产资源有偿使用收入

                4、资本⊙性支出

                19.5

                19.5

                19.5

                中央专项转移支付

                二、项目支出

                12,525.9

                6,286.0

                3,559.9

                3,543.5

                2,680.0

                政府性基金

                (一)一般性项目

                4,907.7

                2,227.7

                2,211.3

                2,680.0

                国有资本经营预算

                (二)专项资金

                7,618.2

                6,286.0

                1,332.2

                1,332.2

                专户ㄨ管理的教育收费

                1、基本建设支出

                其他收入

                2,822.6

                2、事业发展专项支出

                122.2

                122.2

                122.2

                本   年  收  入  小  计

                22,291.0

                3、经济发展支出

                加:部门财政性资金ㄨ结转

                6,286.0

                4、债务项目支出

                    用事业单位基金弥补收支差额

                5、其他各项支出

                7,496.0

                6,286.0

                1,210.0

                1,210.0

                  收  入  合  计

                28,577.0

                支 出 合 计

                28,577.0

                6,286.0

                19,468.4

                19,452.0

                2,822.6

                预算02表

                2018年部门收入∑总体情况表

                单位名称:手机购彩app

                单位:万元

                科目编码

                单位代码

                单位(科目名称)

                总计

                一般公共预算

                中央专项转移支付

                政府性基金

                国有资本经营预算

                专户管理『的教育收费

                部门财政性资金结转

                用事业单位基金弥补收支差额

                其他收入

                小计

                其中:财政拨款

                **

                **

                **

                **

                **

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                合计

                28,577.0

                19,468.4

                19,452.0

                6,286.0

                2,822.6

                203

                手机购彩app

                28,577.0

                19,468.4

                19,452.0

                6,286.0

                2,822.6

                201

                04

                01

                  行政运行

                14,860.7

                8,574.7

                8,574.7

                6,286.0

                201

                04

                02

                  一般←行政管理事务

                1,626.6

                1,626.6

                1,610.2

                201

                04

                03

                  机关服务

                172.3

                172.3

                172.3

                201

                04

                08

                  物价管理

                166.8

                166.8

                166.8

                201

                04

                09

                  应对气候变化管理事务

                8.2

                8.2

                8.2

                201

                04

                50

                  事业运行

                2,690.0

                2,590.5

                2,590.5

                99.5

                201

                04

                99

                  其他发展与改革事▓务支出

                2,327.7

                327.7

                327.7

                2,000.0

                201

                32

                02

                  一般行政管理事务

                34.0

                34.0

                34.0

                205

                08

                03

                  培训支出

                752.9

                72.9

                72.9

                680.0

                208

                05

                01

                  归口管理的行政单位离退休

                1,508.3

                1,508.3

                1,508.3

                208

                05

                02

                  事业单位离退休

                439.1

                439.1

                439.1

                208

                05

                05

                  机关◥事业单位基本养老保险缴费支出

                1,101.8

                1,085.6

                1,085.6

                16.2

                208

                05

                06

                  机关事业单位╳职业年金缴费支出

                5.9

                5.9

                208

                08

                01

                  死亡抚恤

                88.2

                88.2

                88.2

                210

                11

                01

                  行政单位医疗★

                586.8

                586.8

                586.8

                210

                11

                02

                  事业单∏位医疗

                219.1

                208.1

                208.1

                11.0

                221

                02

                01

                  住房公㊣ 积金

                778.6

                768.6

                768.6

                10.0

                229

                99

                01

                  其他支出

                1,210.0

                1,210.0

                1,210.0

                预算03表

                2018年部门支出总体情况表

                单位名称:手机购彩app

                单位:万元

                科目编码

                单位代码

                单位(科目名称)

                总计

                基本支出

                项目支出

                小计

                工资☆福利支出

                商品服务支出

                对个人和家庭的补Ψ 助

                资本╱性支出

                小计

                一般性项目

                专项资金

                **

                **

                **

                **

                **

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                合计

                28,577.0

                16,051.1

                11,464.9

                2,682.3

                1,884.4

                19.5

                12,525.9

                4,907.7

                7,618.2

                203

                手机购彩app

                28,577.0

                16,051.1

                11,464.9

                2,682.3

                1,884.4

                19.5

                12,525.9

                4,907.7

                7,618.2

                201

                04

                01

                  行政运行

                14,860.7

                8,549.2

                6,297.3

                2,233.6

                18.3

                6,311.5

                25.5

                6,286.0

                201

                04

                02

                  一般行政管理事务

                1,626.6

                1,626.6

                1,626.6

                201

                04

                03

                  机关服务

                172.3

                172.3

                147.4

                24.9

                201

                04

                08

                  物价管理

                166.8

                166.8

                166.8

                201

                04

                09

                  应对气候变化管理事务

                8.2

                8.2

                8.2

                201

                04

                50

                  事业运行

                2,690.0

                2,690.0

                2,328.0

                360.8

                1.2

                201

                04

                99

                  其他发展与改革事务支出

                2,327.7

                2,327.7

                2,327.7

                201

                32

                02

                  一般行政管理事务

                34.0

                34.0

                34.0

                205

                08

                03

                  培训支出

                752.9

                752.9

                752.9

                208

                05

                01

                  归口管理的行政单位离退休

                1,508.3

                1,508.3

                46.1

                1,462.2

                208

                05

                02

                  事业单位离退休

                439.1

                439.1

                16.9

                422.2

                208

                05

                05

                  机关事业单位基本养老保险缴费支出

                1,101.8

                1,101.8

                1,101.8

                208

                05

                06

                  机关事业单位职业年金缴费支出

                5.9

                5.9

                5.9

                208

                08

                01

                  死亡抚恤

                88.2

                88.2

                88.2

                210

                11

                01

                  行政单位医疗

                586.8

                586.8

                586.8

                210

                11

                02

                  事业单位ぷ医疗

                219.1

                219.1

                219.1

                221

                02

                01

                  住房▲公积金

                778.6

                778.6

                778.6

                229

                99

                01

                  其他支出

                1,210.0

                1,210.0

                1,210.0

                预算 04表

                2018年财政拨款收支总体情况表

                单位名称:手机购彩app

                单位:万元

                位:万元

                                收          入

                支                       出

                项                    目

                金 额

                项            目

                合计

                本年支出小计

                一般公共预算

                政府性基金

                国有资本经营预算

                小计

                其中:财政拨款

                一般公共预算

                小计

                19,468.4

                一、一般公共服务

                13,500.8

                13,500.8

                13,484.4

                财政拨款

                19,452.0

                二、外交

                行政事业性收费

                16.4

                三、国防

                专项收入

                四、公共安全

                国有资产资源有偿使用收入

                五、教育

                72.9

                72.9

                72.9

                政府性基金

                六、科学技术

                国有资本经营预算

                七、文◎化体育与传媒

                八、社会保障和就业

                3,121.2

                3,121.2

                3,121.2

                九、社会保险基金支出

                十、医疗卫生

                794.9

                794.9

                794.9

                十一、节能环保

                十二、城乡社区事务

                十三、农林水事务

                十四、交通运输

                十五、资源勘探电力信息等事务

                十六、商≡业服务业等事务

                十七、金融支出

                十九、援助其他地区支出

                二十、国土海洋气象等支出

                二十一、住房保障支出

                768.6

                768.6

                768.6

                二十二、粮油物资储备支出

                二十三、国有资本经营预算

                二十七、预备费

                二十九、其他支出

                1,210.0

                1,210.0

                1,210.0

                三十、转移性支出

                三十一、债务还本支出

                三十二、债务付息支出

                三十三、债务发行费用支出

                  收  入  合  计

                19,468.4

                支出合计

                19,468.4

                19,468.4

                19,452.0

                预算05表

                2018年一般公共预算支出情况表

                单位名称:手机购彩app

                单位:万元

                科目编码

                单位代码

                单位(科目名称)

                总计

                基本支出

                项目支出

                小计

                工资∑ 福利支出

                商品服务支出

                对个人和家庭的补助

                资本卐性支出

                小计

                一般性项目

                专项资金

                **

                **

                **

                **

                **

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                合计

                19,468.4

                15,908.5

                11,362.9

                2,641.7

                1,884.4

                19.5

                3,559.9

                2,227.7

                1,332.2

                203

                手机购彩app

                19,468.4

                15,908.5

                11,362.9

                2,641.7

                1,884.4

                19.5

                3,559.9

                2,227.7

                1,332.2

                201

                04

                01

                  行政运行

                8,574.7

                8,549.2

                6,297.3

                2,233.6

                18.3

                25.5

                25.5

                201

                04

                02

                  一般行政管理事务

                1,626.6

                1,626.6

                1,626.6

                201

                04

                03

                  机关服务

                172.3

                172.3

                147.4

                24.9

                201

                04

                08

                  物价管理

                166.8

                166.8

                166.8

                201

                04

                09

                  应对气候变化管理事务

                8.2

                8.2

                8.2

                201

                04

                50

                  事业运行

                2,590.5

                2,590.5

                2,269.1

                320.2

                1.2

                201

                04

                99

                  其他发展与改革事务支出

                327.7

                327.7

                327.7

                201

                32

                02

                  一般行政管理事务

                34.0

                34.0

                34.0

                205

                08

                03

                  培训支出

                72.9

                72.9

                72.9

                208

                05

                01

                  归口管理的行政单位离退休

                1,508.3

                1,508.3

                46.1

                1,462.2

                208

                05

                02

                  事业单位离退休

                439.1

                439.1

                16.9

                422.2

                208

                05

                05

                  机关事业单位基本养老保险缴费支出

                1,085.6

                1,085.6

                1,085.6

                208

                08

                01

                  死亡抚恤

                88.2

                88.2

                88.2

                210

                11

                01

                  行政单位医疗

                586.8

                586.8

                586.8

                210

                11

                02

                  事业单位医疗

                208.1

                208.1

                208.1

                221

                02

                01

                  住房公积金

                768.6

                768.6

                768.6

                229

                99

                01

                  其他支出

                1,210.0

                1,210.0

                1,210.0

                预算06表

                2018年支出经济分类♂汇总表

                手机购彩app

                单位:万元

                单位

                部▓门预算经济分类

                政府预算经济分类

                总计

                2018年

                科目名称

                科目名称

                一般公共预算

                中央专项转移支付

                政府性基金

                国有资本经营预算

                专户管理的教育收费

                部门财政性资金结转

                用事业单位基金弥补收支差额

                其他收入

                小计

                其中:财政拨款

                **

                **

                **

                **

                **

                **

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                合计

                28,577.0

                19,468.4

                19,452.0

                6,286.0

                2,822.6

                203

                手机购彩app

                28,577.0

                19,468.4

                19,452.0

                6,286.0

                2,822.6

                  301

                30101

                  基本工资

                501

                50101

                工资奖金津『补贴

                1,974.4

                1,974.4

                1,974.4

                  301

                30101

                  基本工资

                505

                50501

                工资①福利支出

                1,212.3

                855.6

                855.6

                356.7

                  301

                30102

                  津贴补贴

                501

                50101

                工资奖金津补贴

                2,355.9

                2,355.9

                2,355.9

                  301

                30102

                  津贴补贴

                505

                50501

                工∩资福利支出

                238.0

                237.1

                237.1

                0.9

                  301

                30103

                  奖金

                501

                50101

                工资奖金津补贴

                1,144.4

                1,144.4

                1,144.4

                  301

                30103

                  奖金

                505

                50501

                工资福≡利支出

                495.2

                225.2

                225.2

                270.0

                  301

                30107

                  绩效工资

                505

                50501

                工资福利ω支出

                618.1

                605.0

                605.0

                13.1

                  301

                30108

                  机关事业单位基本养老保险缴费

                501

                50102

                社会保障缴费

                785.9

                785.9

                785.9

                  301

                30108

                  机关事业单位基本养老保险缴费

                505

                50501

                工资福利支出

                425.9

                299.7

                299.7

                126.2

                  301

                30109

                  职业年金缴费

                505

                50501

                工资福利支出

                5.9

                5.9

                  301

                30110

                  城镇职工基本医疗保险缴费

                505

                50501

                工资福利支出

                203.7

                135.7

                135.7

                68.0

                  301

                30110

                  城镇职工基本医疗保险缴费

                501

                50102

                社会保障缴费

                659.2

                659.2

                659.2

                  301

                30112

                  其他社会保障缴费

                505

                50501

                工资福利支出

                28.9

                28.7

                28.7

                0.2

                  301

                30112

                  其他社会保障缴费

                501

                50102

                社会保障缴费

                47.0

                47.0

                47.0

                  301

                30113

                  住房公积金

                505

                50501

                工资福利支出

                221.4

                203.4

                203.4

                18.0

                  301

                30113

                  住房公积金

                501

                50103

                住房公积金

                565.2

                565.2

                565.2

                  301

                30199

                  其他工△资福利支出

                501

                50199

                其他工资福利支出

                923.0

                923.0

                923.0

                  301

                30199

                  其他工资福利支出

                505

                50501

                工资福利支出

                323.7

                320.2

                320.2

                3.5

                  302

                30201

                  办公费

                505

                50502

                商品∩和服务支出

                247.9

                80.9

                80.9

                167.0

                  302

                30201

                  办公费

                502

                50201

                办公经费

                337.7

                337.7

                336.1

                  302

                30202

                  印刷费

                505

                50502

                商品和╲服务支出〇

                67.7

                13.7

                13.7

                54.0

                  302

                30202

                  印刷费

                502

                50201

                办公经费

                252.5

                252.5

                252.5

                  302

                30203

                  咨询费

                502

                50205

                委托业务费☆

                8.0

                8.0

                8.0

                  302

                30203

                  咨询费

                505

                50502

                商品和←服务支出

                169.3

                19.3

                19.3

                150.0

                  302

                30204

                  手续费

                502

                50201

                办公经费

                2.1

                2.1

                2.1

                  302

                30204

                  手续费

                505

                50502

                商品和服务支出

                1.2

                1.2

                1.2

                  302

                30205

                  水费

                502

                50201

                办公经费

                28.1

                28.1

                28.1

                  302

                30205

                  水费

                505

                50502

                商品和服务支出

                21.7

                8.4

                8.4

                13.3

                  302

                30206

                  电费

                505

                50502

                商品和服务支出

                127.2

                68.4

                68.4

                58.8

                  302

                30206

                  电费

                502

                50201

                办公经费

                37.2

                37.2

                37.2

                  302

                30207

                  邮电费

                505

                50502

                商品和服务支出

                63.8

                51.8

                51.8

                12.0

                  302

                30207

                  邮电费

                502

                50201

                办公经费

                61.0

                61.0

                61.0

                  302

                30208

                  取暖费

                502

                50201

                办公经费

                10.0

                10.0

                10.0

                  302

                30208

                  取暖费

                505

                50502

                商品和服务支出

                7.0

                3.0

                3.0

                4.0

                  302

                30209

                  物业管理费

                505

                50502

                商品和服务支出

                3.7

                2.7

                2.7

                1.0

                  302

                30209

                  物业管理费

                502

                50201

                办公经费

                26.5

                26.5

                26.5

                  302

                30211

                  差旅费

                505

                50502

                商品和服务支出

                274.8

                69.8

                69.8

                205.0

                  302

                30211

                  差旅费

                502

                50201

                办公经费

                834.2

                834.2

                834.2

                  302

                30212

                  因公出国(境)费用

                502

                50207

                因公出国(境)费用

                61.5

                61.5

                61.5

                  302

                30213

                  维修(护)费

                505

                50502

                商品和服务支出

                63.1

                55.1

                55.1

                8.0

                  302

                30213

                  维修(护)费

                502

                50209

                维修(护)费

                101.6

                101.6

                101.6

                  302

                30214

                  租赁费

                502

                50201

                办公经费

                281.4

                281.4

                281.4

                  302

                30214

                  租赁费

                505

                50502

                商品和服务支出

                86.0

                83.0

                83.0

                3.0

                  302

                30215

                  会议费

                502

                50202

                会议费

                206.0

                206.0

                200.4

                  302

                30215

                  会议费

                505

                50502

                商品和服务支出

                323.7

                3.7

                3.7

                320.0

                  302

                30216

                  培训费

                502

                50203

                培训费

                175.3

                175.3

                175.3

                  302

                30216

                  培训费

                505

                50502

                商品和服务支出

                58.5

                10.5

                10.5

                48.0

                  302

                30217

                  公务接待费

                502

                50206

                公务接待费

                24.2

                24.2

                24.2

                  302

                30217

                  公务接待费

                505

                50502

                商品和服务支出

                18.8

                8.8

                8.8

                10.0

                  302

                30226

                  劳务费

                502

                50205

                委托业务费

                297.2

                297.2

                288.0

                  302

                30226

                  劳务费

                505

                50502

                商品和服务支出

                327.8

                27.8

                27.8

                300.0

                  302

                30227

                  委托业务费

                505

                50502

                商品和服务支出

                12.2

                12.2

                12.2

                  302

                30227

                  委托业务费

                502

                50205

                委托业务费

                24.6

                24.6

                24.6

                  302

                30228

                  工会经费

                502

                50201

                办公经费

                94.2

                94.2

                94.2

                  302

                30228

                  工会经费

                505

                50502

                商品和服务支出

                34.0

                34.0

                34.0

                  302

                30229

                  福利费

                502

                50201

                办公经费

                117.7

                117.7

                117.7

                  302

                30229

                  福利费

                505

                50502

                商品和服务支出

                95.3

                42.3

                42.3

                53.0

                  302

                30231

                  公务用车运行维护费

                502

                50208

                公务用车运行维护费

                92.6

                92.6

                92.6

                  302

                30231

                  公务用车运行维护费

                505

                50502

                商品和服务支出

                45.5

                21.0

                21.0

                24.5

                  302

                30239

                  其他交通费用

                502

                50201

                办公经费

                467.4

                467.4

                467.4

                  302

                30239

                  其他交通费用

                505

                50502

                商品和服务支出

                5.5

                0.5

                0.5

                5.0

                  302

                30240

                  税金及附加费用

                505

                50502

                商品和服务支出

                420.0

                420.0

                  302

                30299

                  其他商品和服︼务支出

                505

                50502

                商品和服务支出

                55.1

                26.6

                26.6

                28.5

                  302

                30299

                  其他商品和服务支出

                502

                50299

                其他商品和服务支出

                8,127.7

                1,841.7

                1,841.7

                6,286.0

                  303

                30301

                  离休费

                509

                50905

                离退休费

                477.1

                477.1

                477.1

                  303

                30302

                  退休费

                509

                50905

                离退休费

                1,407.3

                1,407.3

                1,407.3

                  303

                30304

                  抚恤金

                509

                50901

                社会福利♀和救助

                88.2

                88.2

                88.2

                  303

                30305

                  生活补助

                509

                50901

                社会福利和救助

                25.0

                25.0

                  309

                30902

                  办公设备购置

                506

                50602

                资本性支☉出(二)

                50.0

                50.0

                  310

                31002

                  办公设备购置

                506

                50601

                资本性支出(一)

                1.2

                1.2

                1.2

                  310

                31002

                  办公设备购置

                503

                50306

                设备购置

                66.8

                66.8

                66.8

                  310

                31007

                  信息网络及软件购置更◤新

                505

                50502

                商品和服务支出

                29.8

                29.8

                29.8

                  310

                31099

                  其他资本性支出

                506

                50601

                资本性支出(一)

                5.0

                5.0

                5.0

                 

                                                                 预算07表

                2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

                单位名称:手机购彩app

                                                                       单位:万元

                项      目

                2018年“三公”经费预算★数

                共计

                208.1

                1、因公出国(境)费用

                61.5

                2、公务接待费

                33.0

                3、公务用车费

                113.6

                其中:(1)公务用车运行维护费

                113.6

                      (2)公务用车购置

                注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管ω理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括↘领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                预算08表

                2018年政府性基金ぷ支出情况表

                单位名称:手机购彩app

                单位:万元

                科目编码

                单位代码

                单位(科目名称)

                总计

                基本支出

                项目支出

                小计

                工资福利支出

                商品服务支出

                对个人和家庭的补助

                资本性支出

                小计

                一般性项目

                专项资金

                **

                **

                **

                **

                **

                1

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