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                手机购彩app2016年度部门决算

                时间:2018-02-05 10:28 来源:


                目  录

                第一部分  手机购彩app概况

                一、主要职责

                二、部门决算单位构

                第二部分  手机购彩app2016年度部门决算表

                一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出决算表

                四、财政』拨款收入支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨款支出○决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                八、政府性基金预算财政拨款收♀入支出决算表

                 

                第三部分 手机购彩app2016年度部门决算情况说明

                第四部分 名词解释

                 

                第一部分 手机购彩app

                概况


                一、主要职责

                 根据《河南省人民政府办公♀厅关于印发手机购彩app(河南省扶贫开发办公室)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(豫政办〔2015〕110号)规定,省发展和改革委员会主要职责:

                  (一)拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战︽略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划与市县规划,完善规划制度。统卐筹协调省级专项规划、区域规划■编制申报管理,负责会签或联合上报需报省政府批准的规划,衔接需要安排省政府投资和涉及重大项目的规划。负责建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的ω制度机制。

                (二)综合协调宏观经◆济政策,会同有关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。研判经济发展趋势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划报告。

                (三)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究全省经☆济运行和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题♂,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

                (四)参与分析研究全省财政、金融运行情况,研究提出政府性融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策,拟订并组织实施价』格政策。综合分①析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。组织拟订促进股权投资发展的政策措施,负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同推进全省社会信用体系建设工作。负责组织制定和调整省管重要商品价格、服务价格和重要收费标准,依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

                (五)承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任,研究全省经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导全省经济体制改革试点和改革试验区工作。

                (六)承担固定资产投资综╲合管理职责,拟订全省全社会固定资㊣ 产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,负责规划重大建设项目和生产力布局,衔接平衡需要申请中↙央政府投资、安排省级政府投资和涉及重大建设项目的⊙专项规划。会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录,明确投资审批、核准、审核的范围、标准和ω 程序。统筹平衡涉及省财政性建设资金的项目。安排省级财政性建设资金,按规定权限审批】、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设¤资金使用方向和省政府政策性投资▼公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用,研究提出利○用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。拟订扩大民间投资的政策措施,建立重大项目社会公开发布制度。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目国际合作。牵头组织全省特重①大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问︽题。审批省政府投资项目⊙和重大基础设施项目概算、初步设计。指导全省工程咨询业发展。

                (七)推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我省构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施;组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与□国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门推进服务业发展,指导和推动服务业载体平台建设,拟订现代物流业发展战略、规划,协调解决重大问∮题;统筹推进战略性新兴产业发】展,研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政↑策并组织实施;统筹推进、综合协调产业聚集区发展工作;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题;统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

                (八)统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发※展,推进落实区域发展总体战略、主体◥功能区战略、城镇化发展战略和重大政策,完善空间规划体系。承担组织编制全↙省主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,负责区域经济合作的统筹协调;研究提出全省新型城镇化发展战略、规划和重大政策,组织拟订相关中原城市群建设及其他区域空间布局等发展▃战略、规划和重大政策并组织实施。

                (九)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,监督执行全省重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家衔接调整进出口总量计划,提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的省级储备计划。

                (十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全省社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划和人口政策,参与拟订全省卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾『人等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收〗入分配制度改革,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展政策的建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

                (十一)推进实施可持续发展∑ 战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源●节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政策措施,规划布局并协调实施节能减排重大项目,综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全省能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的地方性法规草案及政策,制订统一的制度、规范和程序,建立健全第三方评①估机制,推动发展和规范第三方评估机构;负责对省政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

                (十二)承担全省重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任,起草全省重点项目建设管理和重大建设项目稽察的地方性法规、规章草案;研究ζ 提出年度省重点项目选择指导目录;组织对省重点项目建设进度实施监督,协调解决重点项目建设中的重大问题;指导协调全省稽察工作,组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察;指导和协调全省招投标工作,依法对省重点项目招投标『活动进行监督检查。在省人民政府重点项目领导小组领导下,负责重大项目联审联批的日常工作。

                (十三)负责全省口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作,统筹协调国际□通道网络和通关环境建设。

                (十四)起草全省国民经济和社会发展、经济体制改◤革和对外开放的地方性法规、规章草案。

                (十五)组织落实国家推进经济建设与国防建设协调发︾展的战略和规划,组织编制全省国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。

                (十六)整合建立全省统一规范的公共资源交易平台。

                (十七)承办省政府交办的其他事项。

                根据规定,河南省价格监督检查与反垄断局(河南省价格举报中心▆)、河南省价格成本调查监☆审局为省发展和改革委员会直属机构。管理河南省能源规划建设局。河南省航空港经济综合实验区(中原经济区、省郑汴新区)建设领导小组办公室、河南省公共资源交易管理委员会办公室设在省发展和改革委员会。河南省铁路建设协调办公室为临时机构,挂靠省发「展和改革委员会。河南省人民政府口岸办公室驻郑州航空口岸办事处为河南省人民政府口岸办公室的派出机构。

                二、部门决算单位构成

                纳入手机购彩app2016年度部门决算编制范围的单位包括:

                1、手机购彩app机关本级

                2、河南省价格监督检查与反垄断局

                3、河南省信息中心

                4、河南省成本调查监审局↘

                5、河南省工程咨询中心

                6、河南省工业情报标准信息中心

                7、河南省价「格认证中心

                8、河南省节能监察局

                9、手机购彩app培训中心

                10、河南省工业经济联合会

                11、手机购彩app机关服务中心

                12、河南省勘察设计协会

                第二部分

                手机购彩app2016年度

                部门决算表


                收入支出决算总表

                .

                公开01表

                单位:万元

                收  入

                支  出

                项  目

                行次

                金额

                项  目

                行次

                金额

                栏  次

                1

                栏  次

                2

                一、财政拨款收入

                1

                21,994.87

                一、一般公『共服务支出

                30

                19,492.62

                二、上级〖补助收入

                2

                二、外交支出

                31

                三、事业收入

                3

                158.27

                三、国防支出

                32

                2.00

                四、经营收入

                4

                2,236.66

                四、公共安全支出

                33

                五、附属单位上⊙缴收入

                5

                五、教育支出

                34

                31.20

                六、其他收入

                6

                194.15

                六、科学技术支〇出

                35

                8.00

                7

                七、文化体育与传媒支出∑ 

                36

                8

                八、社会保障和就业支出

                37

                2,931.66

                9

                九、医疗卫生与计划生育支出

                38

                544.45

                10

                十、节能环保支◤出

                39

                867.32

                11

                十一、城乡社♂区支出

                40

                12

                十二、农林⌒ 水支出↑

                41

                11.88

                13

                十三、交通运输支★出

                42

                14

                十四、资源勘探信息等支出

                43

                15

                十五、商业服务业∑等支出

                44

                16

                十六、金融支出

                45

                17

                十七、援助其【他地区支出

                46

                18

                十八、国土海洋气象等支ω 出

                47

                19

                十九、住房保ω 障支出

                48

                509.02

                20

                二十、粮油物资储备支出

                49

                21

                二十一、其他支出

                50

                1,935.63

                22

                二十二、债务还⊙本支出

                51

                23

                二十三、债务付息支出

                52

                24

                53

                本年收入合计

                25

                24,583.94

                本年支出〓合计

                54

                26,333.77

                 用事业基金弥补收支差额

                26

                 结余分配

                55

                391.05

                 年初结转和结余

                27

                10,312.54

                 年末√结转和结余

                56

                8,171.66

                28

                57

                总计

                29

                34,896.48

                总计

                58

                34,896.48

                注:本表∞反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


                收入决算表

                公开02表

                单位:万元

                项 目

                本年收入合计

                财政拨款收入

                上级补助收入

                事业收入

                经营收入

                附属单位
                上缴收入

                其他收入

                功能分类
                科目编码

                科目名称

                栏次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                合计

                24,583.94

                21,994.87

                158.27

                2,236.66

                194.15

                201

                一般♂公共服务支出

                20,058.60

                17,469.53

                158.27

                2,236.66

                194.15

                20103

                政府办公厅(室)及相关机构事务

                5.26

                5.26

                2010399

                  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

                5.26

                5.26

                20104

                发展与改『革事务

                20,015.85

                17,426.78

                158.27

                2,236.66

                194.15

                2010401

                  行政运行

                6,009.42

                5,886.78

                122.64

                2010402

                  一般←行政管理事务

                1,624.20

                1,624.20

                2010403

                  机关服务

                567.64

                155.90

                411.74

                2010404

                  战略规划与实施

                200.00

                200.00

                2010405

                  日常经济运行调◤节

                200.00

                200.00

                2010408

                  物价管理

                219.12

                219.12

                2010409

                  应对气候变化管理事务

                2010450

                  事业运行

                3,435.42

                2,054.80

                158.27

                1,150.84

                71.51

                2010499

                  其他发展与改革事务支出

                7,760.05

                7,085.98

                674.07

                20110

                人力资源事务

                3.49

                3.49

                2011006

                  军队转业干部安置

                3.49

                3.49

                20132

                组织事务

                34.00

                34.00

                2013202

                  一般行ζ 政管理事务

                34.00

                34.00

                203

                国防支出

                32.00

                32.00

                20306

                国防动员

                32.00

                32.00

                2030602

                  经济动员

                32.00

                32.00

                205

                教育支出

                31.20

                31.20

                20508

                进修及培训

                31.20

                31.20

                2050803

                  培训支出

                31.20

                31.20

                206

                科学技术支出

                5.00

                5.00

                20604

                技术研究■与开发

                5.00

                5.00

                2060499

                  其他技术研究与开发支出

                5.00

                5.00

                208

                社会保障和就业支出

                2,912.47

                2,912.47

                20805

                行政事业单位离◎退休

                2,817.69

                2,817.69

                2080501

                  归口管理的行政单位离退休

                2,143.67

                2,143.67

                2080502

                  事业单〗位离退休

                564.57

                564.67

                2080505

                  机关事业单位基本养老保险缴费①支出

                109.45

                109.45

                20808

                抚恤

                94.78

                94.78

                2080801

                  死亡抚恤

                94.78

                94.78

                210

                医疗卫生与计划生育支出

                589.77

                589.77

                21005

                医疗保障

                589.77

                589.77

                2100501

                  行政单位医疗◥

                457.80

                457.80

                2100502

                  事业→单位医疗

                120.20

                120.20

                2100599

                  其他医疗保障支出

                11.77

                11.77

                211

                节能∑ 环保支出

                391.60

                391.60

                21199

                其他⌒ 节能环保支出

                391.60

                391.60

                2119901

                  其他节能环保◢支出

                391.60

                391.60

                213

                农林水支出

                10.00

                10.00

                21305

                扶贫

                10.00

                10.00

                2130599

                  其他扶贫※支出

                10.00

                10.00

                221

                住房保障支出

                553.30

                553.30

                22102

                住房改革支∑出

                553.30

                553.30

                2210201

                  住房公积@金

                553.30

                553.30

                注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                支出决算表

                公开03表

                单位:万元

                项  目

                本年支出合计

                基本支出

                项目支出

                上缴上级支出

                经营支出

                对附属单位
                补助支出

                功能分类
                科目编码

                科目名称

                栏次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                合计

                26,333.77

                12,236.70

                12,263.44

                1,833.63

                201

                一般公共服务支出

                19,492.62

                8,251.57

                9,407.42

                1,833.63

                20103

                政府办公厅(室)及相关机构事务

                5.26

                5.26

                2010399

                  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

                5.26

                5.26

                20104

                发展与改革事务

                19,480.53

                8,243.88

                9,403.03

                1,833.63

                2010401

                  行政运行

                6,011.26

                5,912.03

                99.23

                2010402

                  一般行▲政管理事务

                1,566.82

                1,566.82

                2010403

                  机关服务

                479.59

                155.90

                323.69

                2010404

                  战略规划与实施

                654.67

                654.67

                2010405

                  日【常经济运行调节

                200.00

                200.00

                2010406

                  社会事▓业发展规划

                2010407

                  经济体制▅改革研究

                2010408

                  物价管理

                194.85

                3.20

                191.65

                2010409

                  应对气候变化管理事务

                200.00

                200.00

                2010450

                  事业运行

                3,047.66

                2,155.88

                72.40

                819.37

                2010499

                  其他发展与改革事务支出

                7,125.68

                16.86

                6,418.26

                690.57

                20110

                人力资源事务

                2.44

                2.44

                2011006

                  军队转业干部安置

                2.44

                2.44

                20132

                组织事务

                4.39

                4.39

                2013202

                  一般行政管理事务

                4.39

                4.39

                203

                国防支出

                2.00

                2.00

                20306

                国防动员

                2.00

                2.00

                2030602

                  经济动员

                2.00

                2.00

                205

                教育支出

                31.20

                31.20

                20508

                进修及培训

                31.20

                31.20

                2050803

                  培训支出

                31.20

                31.20

                206

                科学技术支出

                8.00

                8.00

                20604

                技术研究与开发

                8.00

                8.00

                2060499

                  其他技术研究与开发支出

                8.00

                8.00

                208

                社会保障和就业支出

                2,931.66

                2,931.66

                20805

                行政事业单位离退休

                2,836.88

                2,836.88

                2080501

                  归口管理的行政单位离退休

                2,163.46

                2,163.46

                2080502

                  事业单位离退休

                564.57

                564.57

                2080505

                  机关事业单位基本养老保险缴费支出

                108.85

                108.85

                20808

                抚恤

                94.78

                94.78

                2080801

                  死亡抚恤

                94.78

                94.78

                210

                医疗卫生与计划生育支出

                544.45

                544.45

                21005

                医疗保障

                544.45

                544.45

                2100501

                  行政单位医疗

                413.82

                413.82

                2100502

                  事业单位医疗

                118.86

                118.86

                2100599

                  其他医疗保障支出

                11.77

                11.77

                211

                节能环保支出

                867.32

                867.32

                21110

                能◇源节约利用

                475.72

                475.72

                2111001

                  能源节约利∞用

                475.72

                475.72

                21199

                其他节ζ 能环保支出

                391.60

                391.60

                2119901

                  其他节能︻环保支出

                391.60

                391.60

                213

                农林水支出

                11.88

                11.88

                21305

                扶贫

                11.88

                11.88

                2130599

                  其他扶贫支♀出

                11.88

                11.88

                221

                住房保障支出

                509.02

                509.02

                22102

                住房改革支出

                509.02

                509.02

                2210201

                  住房公积金

                509.02

                509.02

                229

                其他支出

                1,935.63

                1,935.63

                22960

                彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

                1,935.63

                1,935.63

                2296003

                  用☆于体育事业的彩票公益金支出

                1,935.63

                1,935.63

                2296003

                  用于体育事业的彩票公益金支出

                1,935.63

                1,935.63

                注:本表反映部门本年度各项支出情况。


                财政拨款收入支出决算表

                公开04表

                单位:万元

                收  入

                支  出

                项  目

                行次

                金额

                项  目

                行次

                合计

                一般公共预算财政拨款

                政府性基金预算财政拨款

                栏  次

                1

                栏    次

                2

                3

                4

                一、一般公共预算财政拨款

                1

                21,994.87

                一、一般公共服务支出

                30

                17,288.66

                17,288.66

                二、政府性基金预算财政拨款

                2

                二、外交支出

                31

                3

                三、国防支出

                32

                2.00

                2.00

                4

                四、公共安全支出

                33

                5

                五、教育支出

                34

                31.20

                31.20

                6

                六、科学技术支出

                35

                8.00

                8.00

                7

                七、文化体育与传媒支出

                36

                8

                八、社会保障和就业支出

                37

                2,931.66

                2,931.66

                9

                九、医疗卫生与计划生育支出

                38

                544.45

                544.45

                10

                十、节能环保支出

                39

                867.32

                867.32

                11

                十一、城乡社区支出

                40

                12

                十二、农林水支出

                41

                11.88

                11.88

                13

                十三、交通运输支出

                42

                14

                十四、资源勘探信息等支出

                43

                15

                十五、商业服务业等支出

                44

                16

                十六、金融支出

                45

                17

                十七、援助其他地区支出

                46

                18

                十八、国土海洋气象等★支出

                47

                19

                十九、住房保障支出

                48

                509.02

                509.02

                20

                二十、粮油物资储备支出

                49

                21

                二十一、其他支出

                50

                1,935.63

                1,935.63

                22

                二十二、债务还本支出

                51

                23

                二十三、债务付息支出

                52

                本年收入合计

                24

                21,994.87

                本年支出合计

                53

                24,129.81

                22,194.18

                1,935.63

                 年初财政拨款结转和结余

                25

                10,260.54

                 年末财政拨款结转和结余

                54

                8,125.60

                5,038.82

                3,086.77

                   一般公共预算财政拨款

                26

                5,238.14

                55

                   政府性基金预算财政拨款

                27

                5,022.40

                56

                28

                57

                总计

                29

                32,255.41

                总计

                58

                32,255.41

                27,233.01

                5,022.40

                注:本表反映部门本年∞度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            

                一般公共预算财政拨款支出决算表

                公开05表

                单位:万元

                项目

                本年支出合计

                基本支出

                项目支出

                功能分类
                科目编码

                科目名称

                栏次

                1

                2

                3

                合计

                22,194.18

                12,038.00

                10,156.19

                201

                一般公共服务支出

                17,288.66

                8,052.87

                9,235.79

                20103

                政府办公厅(室)及相关机构事务

                5.26

                5.26

                2010399

                  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

                5.26

                5.26

                20104

                发展与改革事务

                17,276.57

                8,045.17

                9,231.40

                2010401

                  行政运行

                5,847.05

                5,847.05

                2010402

                  一般行政管理事务

                1,566.82

                1,566.82

                2010403

                  机关服务

                155.90

                155.90

                2010404

                  战略规划与实施

                654.67

                654.67

                2010405

                  日常≡经济运行调节

                200.00

                200.00

                2010406

                  社会事业发展ぷ规划

                2010407

                  经济体制改革研究

                2010408

                  物价管理

                194.85

                3.20

                191.65

                2010409

                  应对气候变化管理事务

                200.00

                200.00

                2010450

                  事业运行

                2,022.16

                2,022.16

                2010499

                  其他发展与改革事务支出

                6,435.12

                16.86

                6,418.26

                20110

                人力资源事务

                2.44

                2.44

                2011006

                  军队转业干部安置

                2.44

                2.44

                20132

                组织事务

                4.39

                4.39

                2013202

                  一般行政管理事务

                4.39

                4.39

                203

                国防支出

                2.00

                2.00

                20306

                国防动员

                2.00

                2.00

                2030602

                  经济动员

                2.00

                2.00

                205

                教育支出

                31.20

                31.20

                20508

                进修及培训

                31.20

                31.20

                2050803

                  培训支出

                31.20

                31.20

                206

                科学技术支出

                8.00

                8.00

                20604

                技术研究与开发

                8.00

                8.00

                2060499

                  其他技术研究与开发支出

                8.00

                8.00

                208

                社会保障和就业支出

                2,931.66

                2,931.66

                20805

                行政事业单位离退休

                2,836.88

                2,836.88

                2080501

                  归口管理的行政单位离退休

                2,163.46

                2,163.46

                2080502

                  事业单位离退休

                564.57

                564.57

                2080505

                  机关事业单位基本养老保险缴费支出

                108.85

                108.85

                20808

                抚恤

                94.78

                94.78

                2080801

                  死亡抚恤

                94.78

                94.78

                210

                医疗卫生与计划生育支出

                544.45

                544.45

                21005

                医疗保障

                544.45

                544.45

                2100501

                  行政单位医疗

                413.82

                413.82

                2100502

                  事业单位医疗

                118.86

                118.86

                2100599

                  其他医疗保障支出

                11.77

                11.77

                211

                节能环保支出

                867.32

                867.32

                21110

                能源节约利用

                475.72

                475.72

                2111001

                  能源节约利用

                475.72

                475.72

                21199

                其他节╱能环保支出

                391.60

                391.60

                2119901

                  其他节能环保支出

                391.60

                391.60

                213

                农林水支出

                11.88

                11.88

                21305

                扶贫

                11.88

                11.88

                2130599

                  其他扶贫支出

                11.88

                11.88

                221

                住房保障支出

                509.02

                509.02

                22102

                住房改革支出

                509.02

                509.02

                2210201

                  住房公积金

                509.02

                509.02

                注:本表反映部门本年度一般公共预算》财政拨款实际支出情况。            


                一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                公开06表

                单位:万元

                人员经费

                公用经费

                经济分类科目编码

                科目名称

                金额

                经济分类科目编码

                科目名称

                金额

                301

                工资福利支出

                6,752.43

                302

                商品和服务支出

                1,842.29

                30101

                  基本工资

                1,690.54

                30201

                  办公费

                215.44

                30102

                  津贴补贴

                2,948.48

                30202

                  印刷费

                57.66

                30103

                  奖金

                279.11

                30203

                  咨询费

                12.35

                30104

                  其他社会保障缴费

                619.51

                30204

                  手续费

                0.35

                30106

                  伙食补助费

                30205

                  水费

                20.71

                30107

                  绩效工资

                470.00

                30206

                  电费

                24.59

                30108

                  机关事业单位基本养老保险缴费

                108.86

                30207

                  邮电费

                61.78

                30109

                  职业年金缴费

                62.56

                30208

                  取暖费

                19.61

                30199

                  其他工资福利支出

                573.36

                30209

                  物业管︼理费

                4.45

                303

                对个人↓和家庭的补助

                3,367.59

                30211

                  差旅费

                384.69

                30301

                  离休费

                473.32

                30212

                  因公出国(境)费用

                30302

                  退休费

                2,107.85

                30213

                  维修(护)费

                82.32

                30303

                  退职(役)费

                30214

                  租赁费

                61.40

                30304

                  抚恤金

                94.78

                30215

                  会议费

                26.66

                30305

                  生活补助

                2.44

                30216

                  培训费

                28.04

                30306

                  救济费

                1.53

                30217

                  公务接待费

                5.45

                30307

                  医疗费

                16.20

                30218

                  专用材料费★

                30308

                  助学金

                30224

                  被装购置费

                30309

                  奖励金

                0.12

                30225

                  专用卐燃料费

                30310

                  生产补贴

                30226

                  劳务费

                474.57

                30311

                  住房公积金

                509.02

                30227

                  委托业务费

                14.25

                30312

                  提租补贴

                30228

                  工会经费

                89.80

                30313

                  购房补贴

                30229

                  福利费

                117.08

                30314

                  采暖补贴

                19.27

                30231

                  公务用⊙车运行维护费

                111.30

                30315

                  物业■服务补贴

                30239

                  其他交通费◆用

                3.72

                30399

                  其他对个人和家庭√的补助支出

                143.06

                30240

                  税金及附加费用

                30299

                  其他商品和服务支出

                26.06

                310

                其他资本性支出

                75.69

                31001

                  房屋建筑物购建

                31002

                  办公设备购置

                74.53

                31003

                  专用设备购置

                31005

                  基础设施建设

                31006

                  大型修缮

                31007

                  信息网络及软件购置更新

                31008

                  物资储备

                31009

                  土地补偿

                31010

                  安置补助

                31011

                  地上附着物和青苗补偿

                31012

                  拆迁补偿

                31013

                  公务用车购置

                31019

                  其他交通工具购置

                31020

                  产权参股

                31099

                  其他资本性支出

                1.16

                人员经费合计

                10,120.02

                公用经费合计

                1917.98

                注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨↘款基本支出明细情况。

                 

                一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                公开07表

                单位:万元

                2016年度预算数

                2016年度决算数

                合计

                因公出国(境)费

                公务用车购置及运行费

                公务接待费

                合计

                因公出国(境)费

                公务用车购置及运行费

                公务接待费

                小计

                公务用车
                购置费

                公务用车
                运行费

                小计

                公务用车
                购置费

                公务用车
                运行费

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                371.80

                70.00

                239.50

                239.50

                62.30

                202.21

                59.36

                128.59

                128.59

                14.26

                注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预@ 决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                公开08表

                单位:万元

                项  目

                年初结转和结余

                本年收入

                本年支出

                年末结转和结余

                功能分类
                科目编码

                科目名称

                小计

                基本支出

                项目支出

                栏次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                合计

                5,022.40

                1,935.63

                1,935.63

                3,086.77

                229

                其他支出

                5,022.40

                1,935.63

                1,935.63

                3,086.77

                22960

                彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

                5,022.40

                1,935.63

                1,935.63

                3,086.77

                2296003

                  用于体育事业的彩票公益金支出

                5,022.40

                1,935.63

                1,935.63

                3,086.77

                注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支▂出及结转和结余情况。